SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL BERDASARKAN COSO FRAMEWORK PADA PERUSAHAAN KONSTRUKSI

Penulis

  • Muhamad Agung Saputra Universitas Trilogi
  • Novita Novita Universitas Trilogi

DOI:

https://doi.org/10.34128/jra.v6i1.148

Kata Kunci:

Competitiveness, Operational Process, Internal Control System, COSO Framework.

Abstrak

Perusahaan yang tumbuh pesat harus mampu meningkatan daya saing dengan terus memperbaiki kegiatan operasional perusahaan agar dapat tetap bertahan. Salah satunya perbaikan yang harus dilakukan yaitu pada sistem pengendalian internal perusahaan. COSO framework dapat membantu sebagai dasar dalam sistem pengendalian internal. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni deskriptif kualitatif. Pengumpulan data menggunakan kuesioner. Sampel dalam penelitian ini yakni 83 orang karyawan perusahaan konstruksi yang dalam penelitian ini adalah PT Brantas Abipraya Persero dengan kantor pusat Jakarta Timur. Berdasarkan hasil penelitian diketaui bahwa penerapan sistem pengendalian internal PT Brantas Abipraya Persero dengan menggunakan 5 dimensi COSO framework sudah berjalan dengan cukup baik, namun masih perlu dilakukan beberapa perbaikan agar sistem pengendalian dapat terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan perusahaan. Implikasi dari penelitian ini dapat menjadi masukan bagi perusahaan guna meningkatkan kinerja sistem pengendalian internal, sehingga proses operasional dapat berjalan dengan lancar tanpa ada kesalahan dan kelalaian yang berakibat merugikan bagi PT Brantas Abipraya Persero Kantor Pusat Jakarta Timur.

 

Kata Kunci: Daya Saing, Proses Operasional, Sistem Pengendalian Internal, COSO Framework.

Referensi

Angelina, & dkk. (2017). Analisis Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Persediaan Barang Dagang Pada Supermarket Paragon Mart Tahuna. Audit. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12(2), 2017, 131-139

Arens , & dkk. (2015). Auditing & Jasa Assurance Pendekatan Terintegrasi. Erlangga.

Chansie Virji Binanggal. (2016). Analisis Sistem Pengendalian Internal Piutang Pada Pt. Tunas Dwipa Matra Cabang Manado. Jurnal EMBA Vol.4 No.3 September 2016, Hal. 147-155. ISSN 2303-1174

COSO, C. (2013). Internal Control - Integrated Frameowrk: Executive Summary (Coso (ed.)).

Dewi, & dkk. (2015). Evaluasi Efektifitas Pengendalian Internal:Studi Kasus Pada PT Hutama Karya (Persero). Audit. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 12.2(2015)265-279. ISSN: 2302-8556

Fajar, dkk. (2018). Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Internal BRI dengan COSO Framework. Audit. E-Jurnal Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia. Vol. 20, No 4 (2018) 1-15 E-ISSN : 2715-6044 P-ISSN :2715-6052.

Gusnawan, I. (2019). Analisis Pengendalian Intern Pengeluaran Kas Pada PT. Radja Angkut Indonesia. Audit.

Hery. (2016). Akuntansi Dasar. Jakarta: PT Grasindo.

Irdawati. (2018). Analisis Sistem Pengendalian Intern Berbasis COso Terhadap Sistem Akuntansi Manajemen Pada PT. PELNI Kantor Cabang Kota Makassar. Audit. https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/5796-Full_Text.pdf

Iskandar. (2017). Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Atas Penjualan dan Penagihan Piutang Pada Bagian Ekspedisi Toko Satu Sama Makassar. Audit. https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/3915-Full_Text.pdf

Karoyani, & dkk. (2019). Evaluasi Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Proyek Pemerintah di Bawah Pengawasan PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. Audit. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.27.1.April(2019): 258-284/doi.org/10.24843/EJA.2019.v27.i01.p10

Laksmita, Y. (2018). Analisis Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko Sistem Penggajian. Akuntansi dan Manajemen. https://repository.usd.ac.id/27762/

Makikui. (2017). Analisis Sistem Pengendalian Internal Atas Pengelolaan Persediaan Berdasarkan COSO Pada CV. Kombos Tendean Manado. Audit. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12(2), 2017, 1222-1232. ISSN-P1907-9737

Mahendra, & dkk. (2018). Pelatihan Kerja Memoderasi Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Pengalaman Kerja pada Efektivitas Pengendalian Internal. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis 13(1), 65-74.

Martias, A. (2018). Analisa Pengendalian Internal Terhadap Pelayanan di Terminal Bandar Udara ALKHA. Akuntansi. Jurnal Moneter Vol. V No. 1 April 2018. p-ISSN 2355-2700 e-ISSN 2550-0139

Matdio Siahaan (2020). Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Persediaan Barang Jadi Pada PT. Denso Manufacturing Indonesia. Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia Volume 03, Nomor 04, September 2020.

Moeller, R. (2016). Brink’s Modern Internal Auditing : a common body of knowledge. Eighth. John & Sons, Inc, New Jersey.

Mokoginta. (2015). Analisis Efektivitas Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Peningkatan PAD Provinsi Sumatera Selatan. Pajak. Jurnal EMBA Vol.3 No.1 Maret 2015, Hal.685-694. ISSN 2303-1174

Mulyadi. (2017). Sistem Pengendalian Internal. Salemba Empat.

Mutmainnah, N. (2016). Analisis Sistem Pengendalian Intern Terhadap Efektifitas Pengelolaan Kas Pada PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Sinjai. Akuntansi. http://eprints.unm.ac.id/4088/1/SKRIPSI%20%20NURUL%20MUTMAINNAH.pdf

Nova Sumual, dkk (2014). Jurnal EMBA 25 Vol.2 No.3 September 2014, Hal. 022-029. ISSN 2303-1174

Riyanto, S. (2018). Analisis Pengaruh Lingkungan Internal Dan Eksternal Terhadap Keunggulan Bersaing Dan Kinerja Usaha Kecil Menengah (UKM) di Madiun. Manejemen Bisnis dan Inovasi. ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jmbi/issue/view/2054

Sekaran, & dkk. (2017). Metode Penelitian Bisnis. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.

Tadeko, N. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Pelayanan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah. E-Jurnal Katalogis, 104-105.

Taradipa, P. (2017). Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Karyawan Studi Pada PT Bank Panin Tbk Cabang Kendari.. Jurnal Akuntansi (JAk) Vo. 2 No.1 (2017) ;28-32.

Theresia, & dkk. (2020). Analisis sistem pengendalian internal perusahaan daerah air minum salatiga (pendekatan COSO ERM Integrated Framework). Audit. journal.feb.unmul. pISSN: 0216-7743 - eISSN: 2528-1135 70

Wulanintan Pricilla Rumamby, dkk (2021). Evaluasi Implementasi Pengendalian Internal Berbasis Coso Pada PT. Moy Veronika. Jurnal EMBA Vol.9 No.2 April 2021, Hal. 261 – 268. ISSN 2303-1174

Diterbitkan

2023-07-07